問題已解決
增值稅申報(bào)表,小規(guī)模,本季度營業(yè)收入47740(其實(shí)設(shè)計(jì)費(fèi)21300,銷售電器26440)是不是填寫免稅銷售額時(shí)需要分開填寫?發(fā)票都是免稅的,本期免稅額是不是不用填寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對(duì)的,是的,免稅的稅額需要填寫,按照不含稅的金額乘以3%。
2023 01/13 16:50
84785044
2023 01/13 16:53
老師,“貨物及勞務(wù)”這一列都沒法填寫。但是我們營業(yè)范圍是可以銷售電器等的,也是正常開了票的,這怎么處理呀?
郭老師
2023 01/13 16:56
是不是沒有這個(gè)增值稅的稅種認(rèn)定,如果沒有的話,你找你稅務(wù)局那邊給你增加上。
84785044
2023 01/13 16:59
不知道是不是沒有這個(gè)稅種認(rèn)定。我可以把全部營業(yè)收入都填到“服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一列嗎?怕來不及處理過了申報(bào)期
郭老師
2023 01/13 17:02
的稅務(wù)局,我的信息,企業(yè)信息里面,你自己找一下的,不可以填寫到服務(wù)里面。
84785044
2023 01/13 17:12
老師,請您幫我看看,這個(gè)增值稅的征收品目只有一個(gè)“其他現(xiàn)代服務(wù)”是不是就是沒有我們銷售方面的稅種認(rèn)定?
84785044
2023 01/13 17:13
這個(gè)是能在網(wǎng)上申請加上稅種認(rèn)定還是必須去稅務(wù)大廳
郭老師
2023 01/13 17:15
你這個(gè)只能申報(bào)服務(wù)類的,只有銷售服務(wù)的,你提前打電話找你稅務(wù)局那邊問一下的。
84785044
2023 01/13 17:19
老師,我們銷售的電器等是確定屬于“貨物及勞務(wù)”這一列對(duì)吧
郭老師
2023 01/13 17:26
對(duì)的,是的,確定屬于這一列的。
閱讀 201