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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,當(dāng)月利潤(rùn)過(guò)高做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,下月用發(fā)票核銷(xiāo)應(yīng)該怎么做
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速問(wèn)速答在當(dāng)月利潤(rùn)過(guò)高的情況下,可以將借款金額記入“管理費(fèi)用”,用于另外的應(yīng)付款,而在下月結(jié)算時(shí),則應(yīng)該使用發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。
首先,在下月核銷(xiāo)發(fā)票時(shí),可以先將應(yīng)付款金額減去上月“管理費(fèi)用”,計(jì)入本月應(yīng)付款,然后扣除累計(jì)到本月的發(fā)票金額,以此來(lái)核銷(xiāo)本月應(yīng)付款。其次,交易記錄應(yīng)該準(zhǔn)確記錄,以示本月發(fā)票核銷(xiāo)的相關(guān)信息,以便于日后進(jìn)行審計(jì)。
如果本月發(fā)票不足以將應(yīng)付款核銷(xiāo)清楚,那么應(yīng)當(dāng)考慮是否將剩余的部分計(jì)入下月應(yīng)付款,繼續(xù)核銷(xiāo)。若本月仍然出現(xiàn)應(yīng)付款不足,則應(yīng)該調(diào)整管理費(fèi)用,先把管理費(fèi)用減少到原來(lái)以前的金額,再將多余的金額計(jì)入本月應(yīng)付款中,以此來(lái)核銷(xiāo)應(yīng)付款。
以上就是當(dāng)月利潤(rùn)過(guò)高做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,下月用發(fā)票核銷(xiāo)應(yīng)該怎么做的情況,希望能夠幫助到大家。
拓展知識(shí):
總的來(lái)說(shuō),管理費(fèi)用的使用必須符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,即管理費(fèi)用只能用于購(gòu)買(mǎi)真實(shí)的、實(shí)惠的物品、服務(wù),而不能用于購(gòu)買(mǎi)宣傳和網(wǎng)絡(luò)的物品服務(wù),而發(fā)票核銷(xiāo)也必須符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。另外,發(fā)票與現(xiàn)金的結(jié)算也要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,避免出現(xiàn)不當(dāng)行為。
2023 01/14 20:31
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