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11月份增值稅專用發(fā)票稅率開錯了,12月份發(fā)現(xiàn)已經(jīng)跨月紅沖開負數(shù)發(fā)票并把正確的發(fā)票重新開出來,11月份的稅如何報(是否按照13%報稅),11月份的賬如何做,做賬時的銷項稅額如何填寫?

84784994| 提問時間:2023 01/14 22:40
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在這種情況下,11月份發(fā)生的紅沖發(fā)票,如果稅率被開錯了,則需要重新開具專用發(fā)票,并使用相應的正確的稅率來報稅。11月份的賬目處理應該按照如下步驟:1.將原來發(fā)出的金額進行紅字劃賬處理;2.開具正確稅率的發(fā)票;3.把發(fā)出金額和正確稅率發(fā)票金額相加,作為本月銷售額記入總賬;4.將正確稅率的發(fā)票金額乘以13%,作為本月銷項稅額報稅;5.本月銷項稅額填寫正確稅率的發(fā)票金額乘以13%。 拓展知識:所開發(fā)票的稅率具有法定約束力,所以發(fā)票開具時一定要準確無誤,避免稅率的錯誤導致的財務稅收風險。
2023 01/14 22:49
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