問題已解決

老師,2021年時借:銀行,貨:預(yù)收帳款;后來沖減了預(yù)收帳款,借預(yù)收帳款,貸:其他應(yīng)收帳款。現(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn),這筆款項已用在長期待攤費(fèi)用--征地費(fèi),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整以前的憑證呢?謝謝

84784963| 提問時間:2023 01/15 08:11
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,長期待攤費(fèi)用入賬的貸方是什么科目 借*長期待攤費(fèi)用 貸方哪
2023 01/15 08:13
84784963
2023 01/15 08:23
就是不知道要怎樣做呀?
84784963
2023 01/15 08:29
請問一下老師要怎樣沖正才是正確的呢?
悠然老師01
2023 01/15 08:30
還沒有做賬是吧 借:長期待攤費(fèi)用? 貸:銀行存款 至于其他應(yīng)收款,你得看征地的時候有沒有做清理,如果沒有,清理后差額計入資產(chǎn)處置損益
84784963
2023 01/15 08:42
是的,最后一筆沒有入帳,長期待攤費(fèi)用100萬,剛好是其他應(yīng)收款的金額。那這筆其他應(yīng)收款,就掛著100萬,不用做任何處理對嗎
悠然老師01
2023 01/15 08:44
其他應(yīng)收款應(yīng)該對應(yīng)你的土地使用權(quán)清理,最終需要轉(zhuǎn)損益的,政府征地你的土地使用權(quán)減少了沒
84784963
2023 01/15 08:49
這個政府只開了一張收據(jù),沒有發(fā)票,是征用山地費(fèi)用。
悠然老師01
2023 01/15 08:53
山地你們原來入賬了嗎
84784963
2023 01/15 08:55
無入帳哦,是租用一塊地來種植。
悠然老師01
2023 01/15 09:02
補(bǔ)償?shù)氖悄銈兎N的農(nóng)作物的收入,這個農(nóng)作物的成本你結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了
84784963
2023 01/15 09:13
?補(bǔ)償?? 這個其他應(yīng)收款一直掛著,
悠然老師01
2023 01/15 09:15
我知道,如果是補(bǔ)償種植的作物,應(yīng)該最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入去 建議跟你們領(lǐng)導(dǎo)溝通后在處理,因為轉(zhuǎn)收入需要交稅 你得弄清楚這個補(bǔ)償款到底補(bǔ)償?shù)氖鞘裁磧?nèi)容
84784963
2023 01/15 09:19
沒有補(bǔ)償款,這一筆款是,其中一個老板存入銀行,一直掛其他應(yīng)收款。
悠然老師01
2023 01/15 09:34
那就掛賬就可以,到時退給老板的
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