問題已解決

公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認(rèn)為無票收入了,現(xiàn)在客戶需要開票,給他開了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開票確認(rèn)嗎,但是報稅時收入和開票數(shù)據(jù)匹配不上

84784956| 提問時間:2023 01/16 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2023 01/16 10:06
郭老師
2023 01/16 10:06
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84784956
2023 01/16 10:28
未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)請問是填寫在哪一欄
郭老師
2023 01/16 10:31
一般納稅人附表一有一個未開具發(fā)票。
84784956
2023 01/16 10:31
小規(guī)模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:32
哦,不是的,之前你申報的時候在40欄里面填寫的嗎?如果是的話,現(xiàn)在在第十欄里面填寫,也就是一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個金額就不要申報了,只填寫其他的就可以了。
郭老師
2023 01/16 10:32
不是40欄,是第十欄里面。
84784956
2023 01/16 10:39
現(xiàn)在系統(tǒng)開票匯總數(shù)是48萬,賬上因為紅沖了無票收入只有43萬,在第10欄填報43萬可以嗎
郭老師
2023 01/16 10:41
可以的,可以這么做的。
84784956
2023 01/16 10:46
第10欄填報不上去,系統(tǒng)好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:48
去稅務(wù)局那邊申報的。
郭老師
2023 01/16 10:48
自己申報不了的,去稅務(wù)局申報。
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