84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 14:47
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金牌答疑老師
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一般情況下,如果納稅企業(yè)上月沒(méi)有計(jì)提,可以在當(dāng)期對(duì)上月稅費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)。對(duì)于進(jìn)銷項(xiàng)稅,可以將未計(jì)提的稅費(fèi)以貸方形式記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目,當(dāng)期做減法結(jié)轉(zhuǎn),沖減該科目余額。
2023 01/16 14:55
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