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7月份申請增值稅留抵退稅,申請退稅前做了一些進項轉出,轉出的分錄和退稅的分錄怎么做?在幾月份做?

84785003| 提問時間:2023 01/16 20:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
7月份申請增值稅留抵退稅,主要包含兩部分:進項轉出和退稅,具體分錄如下: 進項轉出: (1)借:應交稅費-增值稅(抵扣類別)xxxx (2)貸:應交稅費-增值稅(抵扣憑證類別)xxxx (3)借:應交稅費-增值稅(留抵類別)xxxx (4)貸:應交稅費-增值稅(留抵憑證類別)xxxx 退稅: (1)借:暫收款(暫收退稅類別)xxxx (2)貸:應交稅費-增值稅(留抵類別)xxxx 此操作應在7月份進行,其它月份不能做。 拓展知識:增值稅留抵可以以轉出的方式將減免增值稅部分的稅費進行計算,以降低企業(yè)的納稅負擔。
2023 01/16 20:19
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