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小規(guī)模代開發(fā)票,增值稅在開發(fā)票是就繳納了,做分錄是應(yīng)該是借方,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 還是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅

84785027| 提問時間:2023 01/16 20:30
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小規(guī)模代開發(fā)票,增值稅在開發(fā)票是就繳納了,做分錄時借方主要有兩種情況: 1、應(yīng)交稅費(fèi):當(dāng)客戶開具發(fā)票時,增值稅就已經(jīng)繳納,此時應(yīng)交稅費(fèi)為零,那么分錄借方就是應(yīng)交增值稅。 2、已交稅金:當(dāng)客戶開具發(fā)票時,沒有繳納增值稅,此時應(yīng)交稅費(fèi)就不為零,那么分錄借方就是已交稅金和應(yīng)交增值稅,兩者按照實(shí)際金額分別記賬。 拓展知識: 小規(guī)模代開發(fā)票時,增值稅繳納也分為兩種情況:一是實(shí)行完稅憑證,即客戶開具發(fā)票時需要將增值稅繳納;二是實(shí)行現(xiàn)繳憑證,即客戶開具發(fā)票時不需要繳納增值稅,需要企業(yè)根據(jù)實(shí)際應(yīng)稅收入當(dāng)期繳納增值稅。
2023 01/16 20:40
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