問題已解決

老師,12月份發(fā)工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 240 銀存 1月繳納個(gè)稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 (這里余額應(yīng)該是240) 但是現(xiàn)在這里余額為0,這是我賬做錯(cuò)了?還是跨年的關(guān)系???

84784970| 提問時(shí)間:2023 01/18 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)你是不是還沒結(jié)賬呢?
2023 01/18 10:44
84784970
2023 01/18 10:45
12月份已經(jīng)結(jié)賬了呀,第一次遇到這個(gè)情況
東老師
2023 01/18 10:46
那你把12月份的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年了嗎?
84784970
2023 01/18 10:54
結(jié)轉(zhuǎn)了呀
東老師
2023 01/18 10:55
結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該帶過來數(shù)據(jù)的
84784970
2023 01/18 11:02
檢查了兩遍,賬沒有做錯(cuò),不知道哪里出了問題
東老師
2023 01/18 11:02
那就需要和你們的軟件服務(wù)商確認(rèn)一下。
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