問(wèn)題已解決

收到之前報(bào)錯(cuò)了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/18 11:29
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
錯(cuò)繳稅款的分錄如下: 1、借:銀行存款 2、貸:應(yīng)交稅費(fèi) 退回稅款的分錄如下: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi) 2、貸:銀行存款 收到之前報(bào)錯(cuò)了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅的記錄應(yīng)為: 1、借:應(yīng)交增值稅、應(yīng)交附加稅 2、貸:銀行存款 拓展知識(shí):對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi),由于政府機(jī)關(guān)將稅款收取到稅務(wù)機(jī)構(gòu),因此不要用應(yīng)收稅費(fèi)賬戶記錄,而要用應(yīng)交稅費(fèi)賬戶來(lái)記錄。
2023 01/18 11:37
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