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請問老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開來的材料發(fā)票,等下個月付款,又不想做直接材料成本,那這種情況怎么做賬務(wù)處理?

84784985| 提問時間:2023 01/19 09:08
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
首先,要建立老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開來的材料發(fā)票上的物料賬戶,并將本次發(fā)票分別錄入到相應(yīng)的物料賬戶中,確定每種物料的數(shù)量及單價,保持一筆發(fā)票一筆留底。 其次,建立一個應(yīng)付賬款賬戶,將收到材料發(fā)票錄入該賬戶,確定收到貨品的供應(yīng)商及金額,并確定材料發(fā)票的付款日期,即下個月付款日期。 最后,記錄在賬本上的材料發(fā)票交易應(yīng)該為“應(yīng)付賬款”,發(fā)生在應(yīng)付賬款賬戶上,供應(yīng)商為本次收到的材料發(fā)票的供應(yīng)商,數(shù)量為本次收到的材料發(fā)票的總金額。 拓展知識:賬務(wù)處理中需要注意的細(xì)節(jié): (1) 開戶時要按照賬務(wù)處理規(guī)范,建立合理的會計科目及賬戶,確保材料發(fā)票和應(yīng)付賬款賬戶記錄的準(zhǔn)確性; (2)賬務(wù)處理要按照發(fā)生、到賬、付款的原則,先錄入發(fā)票,再分類記錄收支的準(zhǔn)確性; (3)賬務(wù)處理中注意獨立會計憑證的完整性,特別是應(yīng)付賬款或材料發(fā)票的錄入要按照發(fā)票上的原始記載,確保憑證的完整性。
2023 01/19 09:19
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