問題已解決
老師,請問一下,我去年有個應收賬款開票了,當時是應收設了明細的,但是我開票后沖這次應收的時候沒把這個明細沖了,沖了其他的,已經(jīng)跨年了,我怎么做個分錄呢,借:應收~某明細貸:應收~明細是嘛
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速問速答首先,根據(jù)會計原則,記錄應收賬款時必須分明,特別是如果是跨年的賬款,更應該把清楚的明細記錄下來,這樣有助于企業(yè)管理和報表編制。因此,你在開具發(fā)票時就應該考慮把不同的明細分開開票,用以記錄和管理,否則將會對公司的報表編制帶來困難。
如果你已經(jīng)把明細部分沒有沖過去了,分錄也很簡單,只需要記錄貸方供應商應收賬款明細,借方根據(jù)開票信息把借貸相等就可以了,即借:應收賬款,貸:某明細,把發(fā)票金額和明細金額算好,然后在發(fā)票和憑證上標明跨年情況,就可以完成記賬了。
另外,如果你今后還會遇到跨年的賬款,建議在開票時先把明細做好,及時的對賬務登記及沖銷,這樣可以防止跨年時出現(xiàn)亂記賬款的情況。
2023 01/19 12:35
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