問(wèn)題已解決

老師,您好!我們有些收入沒(méi)有收款也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,可以這樣處理嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 13:10
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)收到某筆收入但沒(méi)有收到款項(xiàng)的時(shí)候,實(shí)施的財(cái)會(huì)處理是將收入先進(jìn)行賬務(wù)記錄,即借方賬戶為“應(yīng)收賬款”,貸方賬戶為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,將收入當(dāng)成應(yīng)收賬款的一部分,但是若這筆收入應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票的,僅憑賬務(wù)上的記賬是無(wú)法進(jìn)行增值稅稅務(wù)處理的,此時(shí)實(shí)施的財(cái)會(huì)處理是將收入先進(jìn)行賬務(wù)記錄,借方賬戶為“應(yīng)收賬款”,貸方賬戶為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,貸方賬戶下加一行“應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”,用來(lái)記錄這筆該開(kāi)發(fā)票的收入所產(chǎn)生的增值稅,將增值稅額當(dāng)成經(jīng)營(yíng)處置所入應(yīng)交稅費(fèi),等發(fā)票開(kāi)出后,再經(jīng)過(guò)“銷項(xiàng)發(fā)票-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”的沖抵來(lái)計(jì)算最終的實(shí)繳金額。 拓展知識(shí):待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是指企業(yè)帳記賬務(wù)上以稅額形式待轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額的存在,對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,一般常見(jiàn)的有應(yīng)交稅收-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額等,這些費(fèi)用科目借貸額都會(huì)體現(xiàn)在賬務(wù)上,但是實(shí)際上處于會(huì)計(jì)上還沒(méi)有解決的狀態(tài),企業(yè)只是把這種應(yīng)稅費(fèi)用存入了這個(gè)費(fèi)用科目中。
2023 01/19 13:19
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