問題已解決
上個月借方本應該掛其他應收款掛成了其他應付款 這個月怎么調(diào)整
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速問速答這個問題可以用下面的步驟進行調(diào)整:
1.首先確定上個月錯掛的應收款記錄是否產(chǎn)生了實際的影響,如果沒有,則可以忽略;如果有,要正確的處理錯掛的應收款記錄。
2.根據(jù)錯掛的應收款記錄修改對應月份的賬務(wù)憑證,正確的將該應收款項分賬到各個科目項上,因此需要完整的憑證和賬務(wù)記錄。
3.根據(jù)有效的憑證和賬務(wù)記錄,修改正確的應收款記錄,并錄入核銷金額,使得應收款項與憑證和賬務(wù)記錄保持一致,避免憑證和賬務(wù)記錄重復,也避免出現(xiàn)金額矛盾。
4.最后,在本月賬務(wù)處理中,應仔細檢查上月的賬務(wù)處理,確保所有賬務(wù)處理正確,且憑證、賬務(wù)記錄保持一致,以確保賬務(wù)信息的真實可靠性。
拓展知識:財務(wù)調(diào)整是指對原財務(wù)憑證和賬務(wù)記錄進行修改、核對,完成正確的科目分賬和共同登記,使財務(wù)記錄保持一致性和正確性,以保證財務(wù)信息真實性和可靠性的過程。財務(wù)調(diào)整是一項重要的財務(wù)審計工作,具有非常重要的意義。
2023 01/19 16:05
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