問題已解決

老師,上期收入多記了,當時分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),請問本期怎么做調整分錄啊?

84784993| 提問時間:2023 01/20 09:29
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應調整本期分錄: 借:預收賬款 或 貸:應交稅費 應交增值稅(銷項稅額) 上期收入超出實際銷售,則本期將產生稅額,因此需要做出相應的調整,即,需要從主營業(yè)務收入中調整出相應的預收賬款,并在本期應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)中調整出相應的稅金。 調整分錄時,需要注意本期銷售的實際稅金,也就是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應該與上期收入中調整出的預收賬款數(shù)額相等,這樣稅金才能夠對應正確。 此外,還需要注意賬務記錄準確性,在按照期末結轉入下期時,要將本期稅金準確記錄,以及修正舊期調整出的預收賬款,以保證賬簿的準確性。
2023 01/20 09:38
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