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老師,當(dāng)月交當(dāng)月的社保,不用計(jì)提吧, 直接做:借:管理費(fèi)—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸:銀行存款 可以嗎?沒有用應(yīng)付職工薪酬—社保,可以吧

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/20 09:43
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
確實(shí)可以分別做:借:管理費(fèi)—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸:銀行存款這樣的處理。根據(jù)會(huì)計(jì)分錄原則,原始憑證必須記錄實(shí)際發(fā)生的發(fā)生;帳面上要分辨看是收支,而不是根據(jù)兩個(gè)帳戶來決定;不能記錄不符合實(shí)踐的分錄。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)也有“套帳”的現(xiàn)象,也就是同一筆交易,出現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)帳簿中,卻以不同的分錄來反映,以達(dá)到一定的目的,這種現(xiàn)象就叫做“套帳”。雖然套帳有各種各樣的優(yōu)點(diǎn),但濫用會(huì)帶來不利于企業(yè)經(jīng)營的后果,因此,企業(yè)在實(shí)施賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,避免出現(xiàn)套帳現(xiàn)象。
2023 01/20 09:53
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