問(wèn)題已解決

這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)但沒有銷項(xiàng) 可以抵扣嘛

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 09:49
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
是的,在這種情況下,您可以抵扣銷項(xiàng)稅。抵扣的原則是,如果有進(jìn)項(xiàng)稅,則可以抵扣銷項(xiàng)稅,但只能抵扣相同類型的稅收。例如,如果您有進(jìn)項(xiàng)增值稅,則可以抵扣銷售增值稅;如果您有進(jìn)項(xiàng)消費(fèi)稅,則可以抵扣銷售消費(fèi)稅。 另外,抵扣的數(shù)額不能超過(guò)進(jìn)項(xiàng)的數(shù)額,也不能超過(guò)銷項(xiàng)的數(shù)額。所以,在上述情況下,只要您有進(jìn)項(xiàng)稅,就可以抵扣銷項(xiàng)稅,并且抵扣的數(shù)額不會(huì)超過(guò)您的銷項(xiàng)稅收。 可以在會(huì)計(jì)軟件、財(cái)務(wù)軟件等應(yīng)用中,使用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅功能,讓您輕松完成進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的操作。 拓展知識(shí):有時(shí),由于企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)狀況,不同月份會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅的情況,但是以當(dāng)月結(jié)余稅收為準(zhǔn),這就要求企業(yè)在報(bào)稅時(shí),要正確核算不同月份的進(jìn)銷項(xiàng)稅收,確保了稅收的準(zhǔn)確性。
2023 01/20 10:03
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