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老師,這個月成本票太少,做點(diǎn)暫估原材料入賬,對應(yīng)的應(yīng)付賬款-暫估,要不要備注是哪個供應(yīng)商呢?

84784985| 提问时间:2023 01/20 11:59
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
答:應(yīng)付賬款—暫估備注的部分,一般要寫明來源供應(yīng)商名稱、采購日期、發(fā)票號碼等,這樣有助于后續(xù)準(zhǔn)確查詢,以及審核核對差異及報表匯總統(tǒng)計等。在做暫估入賬時,可能會出現(xiàn)材料采購數(shù)量不準(zhǔn)確的情況,此時可以做糾正暫估,將出現(xiàn)的差額另外再記賬一筆,再把差額的科目改成原材料或現(xiàn)金,這樣就能使賬務(wù)記賬準(zhǔn)確無誤,并可以準(zhǔn)確統(tǒng)計成本支出。
2023 01/20 12:07
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