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老師請問匯算清繳要調(diào)增直接調(diào)報表的,調(diào)增金額要交稅的這個稅款分別要怎會做分錄嗎



匯算清繳要調(diào)增直接調(diào)報表的,調(diào)增金額應(yīng)該先分別做2條憑證,一條憑證為企業(yè)支付的所得稅,貸方科目記1404——企業(yè)所得稅,借方科目記應(yīng)交稅費,科目編碼如下:
一、企業(yè)所得稅
1.應(yīng)交稅費:6601——應(yīng)交增值稅、6602——應(yīng)交營業(yè)稅、6603——應(yīng)交
2023 01/20 12:31
