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請問老師,5月,增值稅申報未開票收入100萬,做會計分錄:應(yīng)收賬款113萬,貸增值稅13,貸未開票收入100萬。6月開發(fā)票如何做分錄?

84784994| 提問時間:2023 01/20 18:18
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
6月開發(fā)票的會計分錄應(yīng)為:借增值稅13萬元,貸應(yīng)收賬款100萬元,貸銀行存款13萬元。 分錄的記賬原理是:5月登記的應(yīng)收賬款113萬元,包括未開票收入100萬元和當(dāng)月應(yīng)付的增值稅13萬元,而6月開發(fā)票后,未開票收入100萬元進(jìn)入應(yīng)收賬款,增值稅也應(yīng)該轉(zhuǎn)入應(yīng)付款,所以在記賬上要借少貸多,借增值稅13萬元,貸應(yīng)收賬款100萬元,貸銀行存款13萬元,分錄才符合賬務(wù)處理的實(shí)際情況。 拓展知識:增值稅是國家稅收的重要組成部分,它的功能是稅收來源的轉(zhuǎn)換,其計稅依據(jù)是增值數(shù),是對實(shí)體經(jīng)濟(jì)銷售行為中發(fā)生的價值增加稅收,增值稅申報是企業(yè)及個體工商戶必須按照規(guī)定的稅率開票并按期申報繳納。
2023 01/20 18:29
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