問題已解決

七月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納過了,八月發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,進(jìn)行更正后,應(yīng)該補(bǔ)交七分的,七分是不需要補(bǔ)繳了嗎?做賬應(yīng)該怎么做這個(gè)少交的七分

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/21 10:26
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對于七月的增值稅更正后,如果發(fā)現(xiàn)需要少交七分,是不需要補(bǔ)繳的。此時(shí),可以在政府已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表中,做出相應(yīng)的更正,并申請補(bǔ)貼部分的增值稅。 此時(shí),應(yīng)該先計(jì)算出更正增值稅后,需要補(bǔ)貼的部分,然后根據(jù)實(shí)際情況,針對具體的少繳稅額進(jìn)行調(diào)整。最后,在企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,把少繳稅額記錄進(jìn)入應(yīng)交稅金中,并加以納入稅收管理系統(tǒng),以備財(cái)會(huì)審計(jì)時(shí)查詢。 以上就是關(guān)于如何處理少交的七分增值稅的做賬工作的內(nèi)容,拓展知識(shí):在申報(bào)更正后,不僅要補(bǔ)貼少交的稅款,還要按照規(guī)定及時(shí)繳納所得稅,以確保稅收管理系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。
2023 01/21 10:33
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