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你好,有一個供應(yīng)商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對方出5個點我們出8個點,開13%,現(xiàn)在對方只能開3%,要怎么減稅金啊

84784971| 提問時間:2023 01/21 16:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
如果對方開3%增值稅,我們可以通過沖紅來減少稅額。具體步驟為: 1. 我方出具正確的13%增值稅發(fā)票; 2. 我方到財政部門認證發(fā)票,獲得發(fā)票認證回執(zhí); 3. 認證發(fā)票后,我方出具收據(jù),收據(jù)上注明發(fā)票號和金額,但要把增值稅率標注為3%,金額根據(jù)3%來計算; 4. 我方可以在稅務(wù)機關(guān)提交申請,沖紅差異的金額; 5. 處理成功,收到稅務(wù)機關(guān)出具的發(fā)票處理說明書。 以上步驟就是減少13%發(fā)票改為3%發(fā)票的過程。 除了沖紅的形式可以減少稅金外,其實在申請發(fā)票時,也可以通過稅收優(yōu)惠政策來減少稅金,比如小規(guī)模納稅人可享受減按比例扣除、企業(yè)承擔社會保險費可享受財政補助和小型微利企業(yè)減免50%稅金等。企業(yè)在減少稅金時,可以根據(jù)自身情況及時享受稅收優(yōu)惠政策。
2023 01/21 16:27
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