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咨詢一下,上個月材料因為規(guī)格型號不一樣入錯賬,導(dǎo)致對應(yīng)規(guī)格型號庫存對不上,這個月是怎么調(diào)賬呢?是做盤盈盤虧處理還是紅沖,具體咋整呢?

84784958| 提问时间:2023 01/22 18:49
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
這種情況需要對上個月錯賬進行紅字調(diào)整處理,具體步驟如下: 1、首先在財務(wù)系統(tǒng)利用進出口發(fā)票結(jié)算模塊,根據(jù)原有發(fā)票,進行入庫登記,并審核,完成入庫登記; 2、之后根據(jù)錯誤入庫登記單進行出庫登記,這里要注意的是出庫數(shù)量要和入庫數(shù)量相等,經(jīng)審核完成出庫登記; 3、最后,對出庫登記單和入庫登記單進行紅字沖庫操作,完成紅沖調(diào)賬。 總結(jié)起來,上個月入錯賬的處理,主要是通過紅字沖庫的方式實現(xiàn)調(diào)賬,從而使得相關(guān)的貨物庫存可以正確的顯示在賬上。 拓展知識:調(diào)賬有兩種,一是金額調(diào)賬,一般用于發(fā)生收入、支出調(diào)整,二是數(shù)量調(diào)賬,這種方式主要用于發(fā)生庫存調(diào)整,調(diào)整時,應(yīng)該分清實物、成本金額以及賬面數(shù)量的具體情況,確保調(diào)整的計算都是正確的。
2023 01/22 18:58
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