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外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/23 09:04
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
在外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí),出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開,九月份勾選時(shí),由于增值稅申報(bào)表的填報(bào)屬于所屬期,所以必須同步申報(bào)。首先,在已開具的出口退稅銷項(xiàng)稅票中,需要按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的銷售額填寫發(fā)票的的金額明細(xì),確保每一張發(fā)票的金額明細(xì)填報(bào)真實(shí)完整,并且一定要準(zhǔn)確地填寫發(fā)票內(nèi)容。同時(shí),也要注意在申報(bào)增值稅申報(bào)表和出口退稅銷項(xiàng)稅票中也要及時(shí)填寫,全額申報(bào),避免出現(xiàn)漏報(bào),涉及所得稅罰款。
2023 01/23 09:10
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