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現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅年報表,財務(wù)報表的應(yīng)交稅費期末余額一欄是負280元,我應(yīng)該怎么把這個數(shù)字填寫到年報里面呢?

84784985| 提問時間:2023 01/23 09:52
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
首先,您需要先判斷負280元的應(yīng)納稅額是否已經(jīng)繳納,如果已經(jīng)繳納,則年報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)需要將負280元根據(jù)已付稅款的明細情況分別填入應(yīng)交稅費期末余額一欄里面;如果這部分稅費未繳納,則需要將負280元填寫在稅費報表中的應(yīng)交稅費期末余額一欄中。對于財務(wù)報表中的應(yīng)稅費用的計算,可以根據(jù)不同的收入類型和支出類型,結(jié)合稅收減免規(guī)定,綜合考慮確定相應(yīng)的應(yīng)稅費用。 拓展知識:企業(yè)所得稅的計算的方法是根據(jù)稅收減免規(guī)定計算企業(yè)應(yīng)納稅額,然后根據(jù)公司稅收減免實際情況確定最終應(yīng)納稅額,確定預(yù)繳稅款,并申報其年報表。
2023 01/23 10:05
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