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小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?
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速問速答您好,小規(guī)模納稅人紅沖去年一份普通發(fā)票,在六月份報稅時,應(yīng)填寫增值稅紅字發(fā)票原發(fā)票表格,在此表中,您應(yīng)填寫去年開具發(fā)票的發(fā)票號碼、開票日期、核定增值稅額或減免稅額。您還應(yīng)在增值稅月(季)報表明細(xì)表格中,填寫紅字發(fā)票中的發(fā)票號碼、開票日期、增值稅金額及核定稅額。
同時,您在五月份升為一般納稅人,六月份報稅時,您應(yīng)當(dāng)及時申報調(diào)整本月銷項及進項稅額,按照一般納稅人稅率進行稅款計算,并填報增值稅月(季)報表及營業(yè)所得稅月(季)報表。
拓展知識:
增值稅紅字發(fā)票是一類特殊發(fā)票,主要用于有效減少銷售稅額。它以紅字開具,其他各項內(nèi)容與正常發(fā)票完全一致,只是明確標(biāo)明了增值稅進項稅額和減免稅額,進而可有效減少支付的稅額。
2023 01/23 13:12
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