問題已解決
老師您好!我們是小規(guī)模,比如平時我們計提銷項稅是100元,然后有些是免稅的,我們實際交的是90元。那期末的話貸方還有10,請問要怎么去做平這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)呢
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速問速答對于這種情況,企業(yè)需要增加相應(yīng)的銷項稅減免部分,要做的就是把減免的部分單獨拆出來,按照當(dāng)期的實際減免稅額(90元)登記到應(yīng)交增值稅(銷項稅)的減免部分里,把銷項稅額實際減免90元記錄下來以作報表證明。同時,可以在貸方里登記減征稅額,并附上減免稅費(fèi)憑證,把賬戶調(diào)至正常余額。
拓展知識:關(guān)于如何正確登記減免稅額,企業(yè)要特別注意減稅登記要以一次性登記為原則,除了跨期減免稅外,盡量不要把稅額分?jǐn)偟蕉鄠€期間,以免出現(xiàn)實際減稅額低于應(yīng)稅額的情況。
2023 01/23 21:32
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