問題已解決
老師,我申報增值稅,它顯示我的第25行是0,應(yīng)該與上月所屬稅款期的金額一致?出現(xiàn)申報錯誤
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答在增值稅申報表中,第25行為應(yīng)納稅額,它是根據(jù)稅源金額,應(yīng)稅扣除額和進(jìn)項稅額計算而來,因此應(yīng)與上月所屬稅款期的金額一致。如果申報錯誤,可以檢查增值稅申報表中的稅源金額,應(yīng)稅扣除額和進(jìn)項稅額,檢查是否計算正確,或者檢查稅率是否與實際情況一致,以及稅務(wù)局相關(guān)要求是否滿足等情況。如果需要進(jìn)行稅收復(fù)核,可以重新核實相關(guān)報表,進(jìn)行修改申報。
拓展知識:根據(jù)中國稅收管理法規(guī),企業(yè)應(yīng)該按照規(guī)定的稅率,正確確定本期應(yīng)納稅額,如果稅率不正確或者漏報,稅務(wù)機(jī)關(guān)會按照稅收法規(guī)對遺漏納稅,漏稅或者不符合規(guī)定報稅,進(jìn)行罰款處罰。
2023 01/23 22:08
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