問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表已上報(bào),需要更改錯(cuò)誤,如何在電子稅務(wù)局操作?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 16:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
電子稅務(wù)局更改增值稅申報(bào)表的操作步驟如下: 1.首先,進(jìn)入電子稅務(wù)局官網(wǎng),登錄官網(wǎng)賬號(hào),進(jìn)入“稅務(wù)管理”的“增值稅”模塊; 2.接著,在“當(dāng)期申報(bào)”中,選擇要更改的月份,即可看到此月發(fā)生的納稅申報(bào)記錄; 3.然后,點(diǎn)擊“更改”,可以進(jìn)入到增值稅申報(bào)表的更改界面; 4.最后,根據(jù)填報(bào)的實(shí)際情況,修改增值稅申報(bào)表的錯(cuò)誤內(nèi)容,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可完成更改。 拓展知識(shí): 增值稅申報(bào)表有多種樣式,根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要,企業(yè)需要選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)表樣式,填寫(xiě)完全準(zhǔn)確無(wú)誤的申報(bào)信息,并將更改后的表格上報(bào)至稅務(wù)局,以便核實(shí)認(rèn)證。
2023 01/24 16:53
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