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老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅現(xiàn)在申報(bào)所屬期為5月份的可以嗎?有個(gè)5月份的合同當(dāng)時(shí)漏報(bào)了,報(bào)在這個(gè)月征期可以嗎?

84785006| 提问时间:2023 01/25 21:04
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金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
印花稅可以在同一月份申報(bào),但必須在每月最后一日截止,故5月份的可以申報(bào)。但如果5月份的合同當(dāng)時(shí)已經(jīng)漏報(bào),那么就不能在本月申報(bào),而是應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,在次月的最后一天前申報(bào),否則會(huì)違反相關(guān)規(guī)定,可能會(huì)引起一定的處罰。此外,印花稅的申報(bào)程序主要有:納稅義務(wù)人之間的出納登記、計(jì)算及申報(bào),納稅義務(wù)人與稅務(wù)機(jī)關(guān)之間的登記和繳納,以及稅款報(bào)告期內(nèi)的申報(bào)交納等。在提交申報(bào)時(shí),必須準(zhǔn)確填寫(xiě)、填報(bào)詳細(xì)資料,便于納稅機(jī)關(guān)進(jìn)行審核核算。
2023 01/25 21:19
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