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我的開票收入一萬(wàn) 未開票十萬(wàn)(九萬(wàn)本期要繳納稅額 一萬(wàn)本期不繳納稅額 但是已經(jīng)確認(rèn)了收入 )我的財(cái)報(bào)的收入是未開票收入加已開票收入 增值稅申報(bào)的未開票收入這一欄怎么填寫

84785022| 提问时间:2023 01/27 11:01
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
在增值稅申報(bào)的未開票收入這一欄,你應(yīng)當(dāng)把本期的九萬(wàn)元填入,也就是本期所有未開票的銷售收入。這也是本期應(yīng)納稅款的基礎(chǔ)。而你的財(cái)報(bào)報(bào)表的收入則應(yīng)當(dāng)是九萬(wàn)(未開票收入)加上一萬(wàn)(已開票收入)之和,這個(gè)數(shù)字是報(bào)稅時(shí)用來參考的。 至于拓展知識(shí),如果公司只開有一筆銷售發(fā)票,但是有多筆銷售收入,那么未開票收入這一欄就要把多筆收入累加,再把合計(jì)值填入;反之,如果銷售發(fā)票是多筆,但是收入只有一筆,那么未開票收入這一欄就填寫0,把所有的銷售發(fā)票的總金額填入已開票收入這一欄。總之,報(bào)稅時(shí)首先要弄清楚銷售發(fā)票和收入之間的關(guān)系,然后根據(jù)實(shí)際情況填寫未開票收入的值。
2023 01/27 11:15
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