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老師你好!本月申報上月增值稅,上月銷項稅額是3922.76元,進項稅額是11880.69元,申報抵扣后留底說還有7951.93元,這個分錄怎么填

84785037| 提問時間:2023 01/27 12:27
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:本月申報上月增值稅,根據(jù)上述數(shù)據(jù),填列如下: 一、增值稅稅費科目 增值稅稅費科目 借方 貸方 應交稅費 7951.93 銷售額 3922.76 進項稅額 11880.69 二、現(xiàn)金科目 現(xiàn)金科目 借方 貸方 應交稅費 7951.93 現(xiàn)金 7951.93 拓展知識: 增值稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,因向銷貨人(一般納稅人)銷售貨物、加工修理修配勞務、提供服務而收到的稅費,以及進項貨物、加工修理修配勞務、提供服務所得的稅額,在發(fā)生的增值現(xiàn)金中的部分,需要作為稅費支付給完稅機關(guān)的稅種就是增值稅。
2023 01/27 12:38
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