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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下,我們21年暫估了費(fèi)用20萬,取到的費(fèi)用發(fā)票5萬,成本票20萬,在匯算清繳我要怎么把這些發(fā)票入賬和做分錄處理啊
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速問速答在這種情況下,我們需要對發(fā)票做符合當(dāng)前會計(jì)制度的分錄處理。首先,有關(guān)20萬的發(fā)票,應(yīng)該將其入賬到應(yīng)付賬款,在貸方中兩筆記錄分別做出來:一筆是5萬的取到的費(fèi)用發(fā)票,一筆是20萬的成本票,借方則分別做出應(yīng)收款和應(yīng)付款的分錄,然后按常規(guī)項(xiàng)目去把這兩筆發(fā)票登記到應(yīng)付款里,在做匯算清繳時(shí),就可以把相應(yīng)賬款抵扣,從而實(shí)現(xiàn)稅收減免。
拓展知識:
在分錄處理中,一般用貸款和借款的方式來處理,貸款是支出的分錄,借款是收入的分錄,在應(yīng)付款的分錄處理上可以分為的標(biāo)準(zhǔn):一般是貸款是支付給供應(yīng)商的應(yīng)付款;借款是收到顧客應(yīng)收款,其中可以包含服務(wù)費(fèi)、押金等等。
2023 01/28 12:47
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