問(wèn)題已解決

多交增值稅但不退稅,稅務(wù)局已經(jīng)處理過(guò)了,我這邊的賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄如何填寫

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 18:22
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李老師2
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多交增值稅但不退稅,賬務(wù)應(yīng)將增值稅增加so(應(yīng)交稅費(fèi))一項(xiàng),以及稅金支出(支付稅費(fèi))一項(xiàng),把增值稅增加so和稅金支出,保持平衡。同時(shí),會(huì)計(jì)分錄上,將增值稅增加so記入于應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,而稅金支出項(xiàng)目應(yīng)該記入于應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)目。拓展知識(shí):對(duì)于增值稅,按照稅務(wù)程序,銷售商應(yīng)繳款項(xiàng)記入科目“應(yīng)交稅金”,稅種項(xiàng)目“增值稅”,或者記入科目“其他應(yīng)收款”,稅種項(xiàng)目“增值稅”,而就不退稅記錄在“應(yīng)付款”中的“稅金支出”中,稅種分類為“增值稅”。
2023 01/28 18:32
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