問題已解決

增值稅申報(bào)時(shí)由于開具了負(fù)數(shù),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是要申請(qǐng)退稅嗎

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/28 18:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
增值稅申報(bào)時(shí),由于開具了負(fù)數(shù),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),則需要申請(qǐng)退稅。根據(jù)稅法規(guī)定,增值稅應(yīng)納稅所得額小于0的,或者納稅人本期實(shí)際扣繳應(yīng)納稅額大于本期應(yīng)納稅額的,可以申請(qǐng)退稅。 申報(bào)增值稅退稅的具體操作步驟: 1.登錄國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng),填寫申報(bào)表,提交申報(bào)表中的稅款單; 2.選擇申報(bào)小微信息,填寫申報(bào)退稅的各項(xiàng)信息; 3.登錄小微稅務(wù)局,上傳相關(guān)憑證及稅款登記表并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核; 4.按照要求提交稅款登記表,提交稅款申報(bào)單,按照要求繳納稅款; 5.稅務(wù)局審核通過后,網(wǎng)上稅務(wù)局可實(shí)時(shí)發(fā)放退稅票據(jù); 6.退稅票據(jù)支付通過后,稅款申報(bào)表中的稅款明細(xì)即可減少。 以上就是增值稅申報(bào)時(shí)由于開具了負(fù)數(shù),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需要申請(qǐng)退稅的相關(guān)介紹。關(guān)于退稅,有一個(gè)叫做“退稅期限”的概念,這個(gè)期限表示納稅人申報(bào)退稅的期限,一般為5年,在滿足法律規(guī)定的條件下,納稅人可以在5年內(nèi)申報(bào)退稅。
2023 01/28 18:57
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~