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開了發(fā)票然后紅沖,那稅費怎么計提,記到哪個科目

84785036| 提問時間:2023 01/28 19:17
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當(dāng)出現(xiàn)開了發(fā)票然后紅沖的情況時,稅費的計提應(yīng)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定進行,一般而言,應(yīng)將其記入稅費科目當(dāng)中,且具體計提內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容有關(guān),也就是說應(yīng)將貨物或服務(wù)銷售交易當(dāng)中需要繳納的相應(yīng)稅費計入稅費科目當(dāng)中,以便供企業(yè)進行報稅時使用。特別指出的是,如果發(fā)票被紅沖,則也應(yīng)當(dāng)把對應(yīng)的稅費進行計提,但是由于原發(fā)票被紅沖,因此在稅費科目中,可能需要做出反向紅沖、或者做出減提的抵銷記錄,以使其稅費的統(tǒng)計與最終稅款的結(jié)算一致。 拓展知識:發(fā)票紅沖后如何做稅費計提? 若發(fā)票被全額紅沖,則應(yīng)當(dāng)把原發(fā)票對應(yīng)的稅費科目進行反向紅沖。比如,原發(fā)票稅費從增值稅應(yīng)納稅額科目轉(zhuǎn)入發(fā)票稅金科目,紅沖時則把發(fā)票稅金科目的貸方金額反向轉(zhuǎn)回到增值稅應(yīng)納稅額科目當(dāng)中。若發(fā)票被部分紅沖,則需要把部分紅沖金額對應(yīng)的稅費金額也反向紅沖,這里可以采用抵銷的方式實現(xiàn),比如將發(fā)票稅金科目的貸方金額抵銷至增值稅應(yīng)納稅科目當(dāng)中去。
2023 01/28 19:21
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