問題已解決
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)個稅申報的實際數(shù)據(jù)來調(diào)增利潤嗎?還是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)。凡是可以在A105050表上列入的費用,都可以減免企業(yè)所得稅,比如勞務(wù)報酬、職工本人的醫(yī)療費、子女教育等,全部都要在A105050表上計算稅負。另外,一些利潤調(diào)增性費用,如技術(shù)服務(wù)費,也可以在A105050表上獲取減免企業(yè)所得稅。企業(yè)稅務(wù)稽查部門會對企業(yè)提供的稅務(wù)費用情況進行抽查,因此企業(yè)提供的費用必須和A105050表的稅負數(shù)據(jù)一一對應。有一點需要提醒的是,A105050表上的成本費用可以減少企業(yè)的稅負,但是這些費用也必須符合稅收有效性要求,才能作為減稅費用參與匯算清繳。
2023 01/28 20:27
閱讀 199