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7月份采購電腦一臺4499無票無收據(jù),做內(nèi)賬分錄借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金對嗎?8月開始計提以后每月都計提會計分錄借:累計折舊118.72貸:固定資產(chǎn)118.72計提3年是這樣嗎?
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老師,還有點暈啊,做內(nèi)賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會有發(fā)票了,會計分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計提一樣的分錄借:管理費用118.72貸:累計折舊118.72對嗎?老師
2017 08/30 16:52
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2017 08/30 17:00
謝謝!老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/30 16:37
你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
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2017 08/30 16:53
你好!內(nèi)帳直接計入固定資產(chǎn)。
后面再做借:管理費用118.72貸:累計折舊118.72
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