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老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作

84784990| 提问时间:2023 01/29 18:34
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計算機高級
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十三條規(guī)定,若納稅人在申報當年所得稅時發(fā)現(xiàn),其上一年度的實際納稅額超出當期應(yīng)納稅額的,應(yīng)當將多繳稅款申請轉(zhuǎn)入下一年度應(yīng)納稅額中。在電子稅務(wù)局網(wǎng)上,首先你需要用企業(yè)營業(yè)執(zhí)照登錄企業(yè)電子稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,然后在服務(wù)大廳中選擇【稅款申報】,點擊【申請轉(zhuǎn)入法定代表人及其他主要經(jīng)濟主體的下一年度應(yīng)納稅額的稅費】,然后在申報表中填寫相關(guān)信息,轉(zhuǎn)移稅額,輸入繳款金額等信息,提交辦理申請即可。拓展知識:稅收征收的原則之一個就是“稅種分類”,即指不同稅種特征的不同稅種進行單獨征收,形成多種稅種混合征收,以分散納稅負擔。
2023 01/29 18:43
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