問題已解決
老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務局網上應該怎么操作
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速問速答根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十三條規(guī)定,若納稅人在申報當年所得稅時發(fā)現(xiàn),其上一年度的實際納稅額超出當期應納稅額的,應當將多繳稅款申請轉入下一年度應納稅額中。在電子稅務局網上,首先你需要用企業(yè)營業(yè)執(zhí)照登錄企業(yè)電子稅務局網上辦稅服務廳,然后在服務大廳中選擇【稅款申報】,點擊【申請轉入法定代表人及其他主要經濟主體的下一年度應納稅額的稅費】,然后在申報表中填寫相關信息,轉移稅額,輸入繳款金額等信息,提交辦理申請即可。拓展知識:稅收征收的原則之一個就是“稅種分類”,即指不同稅種特征的不同稅種進行單獨征收,形成多種稅種混合征收,以分散納稅負擔。
2023 01/29 18:43
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