問題已解決

填企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的時候,因?yàn)闆]有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費(fèi)用,利潤總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正嗎?

84784993| 提問時間:2023 01/29 22:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:如果涉及到企業(yè)所得稅的預(yù)繳,在填寫納稅申報表的時候,利潤總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),即使沒有收入也需要填寫,把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正是必要的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按期繳納企業(yè)所得稅,每季度根據(jù)上年度年度所得稅實(shí)際收入情況,按當(dāng)期收入累計發(fā)生額的25%至35%,繳納當(dāng)期預(yù)估所得稅。如果實(shí)際收入情況與預(yù)估收入不一致,則需要更新納稅申報表,對差異繳納應(yīng)納稅額,或者把多繳的部分退還。此外,企業(yè)還需要定期檢查變更的納稅條件,以確保納稅狀況符合法律的規(guī)定。拓展知識:除了企業(yè)所得稅,還有消費(fèi)稅、營業(yè)稅、資源稅等,企業(yè)需要根據(jù)不同類別繳納不同稅種,如果企業(yè)在繳納稅款時出現(xiàn)問題,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)尋求幫助。
2023 01/29 22:47
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