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老師供應商上月的發(fā)票開錯重新開,我這邊沒有抵扣的,發(fā)票要退回給供應商嗎,另怎么賬務處理

84784959| 提問時間:2023 01/30 13:58
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
當發(fā)票發(fā)生開錯時,老師需要和供應商進行溝通,由供應商決定是否需要將發(fā)票退回,如果發(fā)票要退回給供應商,老師需要將此發(fā)票從系統(tǒng)中刪除,做相應的憑證抵扣,并列入發(fā)票投退科目,將發(fā)票的稅額退還給供應商, 對供應商的應付款也做出相應的預估準備。經(jīng)審核,如果有關稅款及費用實際未抵扣,應當?shù)挚郛斊趹犊?,并將發(fā)票投退科目歸零處理。 拓展知識:發(fā)票投退是指,因買方向銷售方開具的發(fā)票金額或內(nèi)容有誤,買方投訴的發(fā)票,銷售方必須接受并向審計機關投退。票投退一般指貨物或服務沒有取得或者正常使用,但發(fā)票已填開的發(fā)票投退。
2023 01/30 14:07
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