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發(fā)票未到時預付的電費 借:預付賬款――電話費貸:銀行存款,那么等收到發(fā)票時候如何做賬?是不是:街借:管理費用――電話費貸:預付賬款――電話費?

84785006| 提問時間:2023 01/30 16:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當收到發(fā)票時,需要進行如下做賬:借:管理費用――電話費貸:預付賬款――電話費,由此可以看出,管理費用和預付賬款的電話費應互換,也就是說,由預付的電話費換算成實際的電話費。除此之外,還應進行銀行簿記,將實際支出的電話費從銀行存款中扣除。 拓展知識: 有時在做賬的過程中,還需要考慮到其他的會計因素,比如折扣讓價、壞賬損失等,這些都會對會計數(shù)據(jù)產生一定的影響。因此,在做賬時,應深入思考,并了解會計知識,以便準確無誤地處理會計工作。
2023 01/30 16:48
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