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老師,我們給客戶開具 的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,還讓我們沖紅,我們可以這樣做的嗎,會有什么風(fēng)險

84785037| 提问时间:2023 02/02 09:13
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,如果客戶認(rèn)證了,再讓你們沖紅,是可以這樣做的。但是在這之前,務(wù)必要弄清楚為什么客戶需要你們沖紅,并要求確認(rèn)客戶需要沖紅的根據(jù),以防止出現(xiàn)非法行為。 增值稅專用發(fā)票沖紅有一定的風(fēng)險,如果對增值稅專用發(fā)票沖紅程序不規(guī)范,可能會讓稅務(wù)部門認(rèn)為企業(yè)有作假行為,造成不必要的稅務(wù)處理。 因此,要盡量避免處理增值稅專用發(fā)票沖紅,如果客戶需要沖紅,要仔細(xì)核實相關(guān)資料,并做好稅務(wù)管理工作,將沖紅的原因記錄在發(fā)票的備注欄中,只有在客戶的沖紅請求符合稅法規(guī)定的情形下,才可以沖紅。 拓展知識:增值稅專用發(fā)票沖紅的一些注意事項: 1、沖紅的發(fā)票必須是未被使用的、正確發(fā)放的發(fā)票; 2、沖紅的原因需與發(fā)票沖紅程序符合稅法規(guī)定; 3、沖紅發(fā)票必須有明確的沖紅原因,沖紅原因需按照具體業(yè)務(wù)來確定; 4、發(fā)票沖紅過程中需按照相關(guān)財稅文件要求進(jìn)行記賬、登記各項數(shù)據(jù),并做好發(fā)票的保管工作。
2023 02/02 09:22
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