當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,咖啡店采購的帳務(wù)要怎樣做分錄和月底結(jié)轉(zhuǎn),也就是說咖啡店的帳務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1. 咖啡店采購的帳務(wù)要進(jìn)行原始憑證登記,登記商品購進(jìn)、原料耗用和現(xiàn)金付款等費(fèi)用;
2. 對原始憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行分錄,分為應(yīng)付、應(yīng)收、貸方和借方四類;
3. 進(jìn)行賬務(wù)處理,包括處理發(fā)票、折舊等;
4. 進(jìn)行核算平衡,核查登記的原始憑證的發(fā)生金額與帳戶余額是否一致;
5. 月底結(jié)轉(zhuǎn),把當(dāng)月未完結(jié)的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)至下月;
6. 根據(jù)對賬單準(zhǔn)確記錄和及時處理應(yīng)付款、應(yīng)收款;
7. 對應(yīng)付款、應(yīng)收款在月末進(jìn)行財務(wù)結(jié)算,并進(jìn)行相應(yīng)的記賬處理。
2023 02/03 12:32
閱讀 463