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我們是銷售方,應收賬款期末余額是負的1200元,就是多收的1200元,然后這個1200元我不用開票給對方,老板說把這個1200做平,會計分錄怎么做呢

84785027| 提問時間:2023 02/03 14:06
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應收賬款期末余額為負 1200 元,會計分錄可以做如下: 1. 應收賬款按余額減少 1200 元,記賬: 應收賬款減少 1200 元 銀行增加 1200 元 2. 將1200元作為資本入賬,分錄如下: 資本增加 1200 元 銀行減少 1200 元 案例:公司 ABC 是一家銷售嬰兒用品的網(wǎng)店,在一次結賬收到了客戶 1200 元的現(xiàn)金,此次收款數(shù)額超過了客戶應付賬款。應收賬款期間余額應記賬: 應收賬款減少 1200 元 銀行增加 1200 元 公司 ABC 也可以將多收的 1200 元當成資本進行入賬,分錄如下: 資本增加 1200 元 銀行減少 1200 元
2023 02/03 14:15
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