問(wèn)題已解決

.老師您好!請(qǐng)問(wèn)2月3月已做未開(kāi)票收入處理了的收入,4月又給別人開(kāi)了增值稅專票了,那我這4月份怎么做賬?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 21:16
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,您需要根據(jù)2月3月已做未開(kāi)票收入處理的情況來(lái)確定4月增值稅專票開(kāi)具的金額,即發(fā)票金額應(yīng)減去之前未開(kāi)票的金額。然后,在4月科目余額表上,增加4月發(fā)票收入的一行,并借票據(jù)號(hào)、開(kāi)票日期、稅額等分錄,月初,增加應(yīng)收賬款預(yù)收賬款一行,并借發(fā)票號(hào)、收入金額等分錄,該收入從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款。 其拓展知識(shí),如果4月的發(fā)票金額小于2月3月未開(kāi)票的金額,那么需要結(jié)轉(zhuǎn)2月3月未開(kāi)票的部分到5月或之后。
2023 02/03 21:25
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