問(wèn)題已解決

上月納稅申報(bào)時(shí)把應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額漏填了,怎么辦呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 13:08
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
對(duì)于上月納稅申報(bào)時(shí)漏填應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,最好立刻補(bǔ)正并向稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)告,以免影響重要的稅收記錄。為此,可以向?qū)I(yè)的會(huì)計(jì)師或稅務(wù)師咨詢(xún),以便準(zhǔn)確地核實(shí)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,并盡快補(bǔ)正、完善申報(bào)信息。此外,還應(yīng)注意準(zhǔn)確收集應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售票據(jù),以便在統(tǒng)計(jì)稅收時(shí)確保納稅準(zhǔn)確性,減少稅款漏繳的可能性。
2023 02/04 13:15
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