問題已解決

老師好,報銷時有一份專票4000元,報銷其中2000元銷售員出差時租車費,怎樣入賬?怎樣抵扣?

84784990| 提問時間:2023 02/04 15:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在報銷時,對于特票4000元中的2000元租車費,需要客戶從貸方的交通費核算科目中做一筆抵扣,這筆抵扣用一筆借方的應付賬款為對應。應付賬款科目是指和我司商定的欠款,租車費等費用,應付賬款科目是借方,此費用應該從貸方轉入借方,以及對應的交通費核算科目下的抵扣,上面是關于特票這00元租車費入賬的報銷操作,希望能夠幫助你。拓展知識:在報銷的時候,需要把發(fā)票上的科目和公司的財務科目完全匹配,并且開發(fā)票時,需要準確填寫發(fā)票上的內容,以免造成不必要的麻煩。如果是收支部門之間報銷,還需要使用內部結算憑證來登記,完成報銷辦理手續(xù)。
2023 02/04 15:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~