問(wèn)題已解決

老師您好,增值稅申報(bào)表上期留底稅額20048.78,免,抵,退應(yīng)退稅額19786.59,應(yīng)抵扣稅額合計(jì)。是這兩個(gè)的差,262.19,期初未交稅額609.83,其中欠繳稅額609.83.本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0.老師我想問(wèn)上期留底稅額是我退稅勾選認(rèn)證的嗎?應(yīng)抵扣稅額為什么是兩個(gè)數(shù)的差?為什么最后沒(méi)有交稅?謝謝跪求老師解答

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 16:33
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,上期留底稅額是指納稅期內(nèi)累計(jì)應(yīng)納稅額和累計(jì)已納稅額的差值,即該企業(yè)在上一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)的累計(jì)應(yīng)繳稅額。下一期的留底稅額將成為本期的期初未交稅額。因此,上期留底稅額通常不會(huì)勾選認(rèn)證,因?yàn)樗呀?jīng)在上一期稅款支付中被抵扣。而應(yīng)抵扣稅額是指本期應(yīng)繳稅額減去本期實(shí)際繳稅額的差值,因此它是本期應(yīng)繳稅額和上期留底稅額的差值。最后沒(méi)有交稅的原因可能是:本期的稅額已經(jīng)被抵扣,其金額已經(jīng)小于應(yīng)繳稅額或者稅額已經(jīng)補(bǔ)齊。 例子:一個(gè)企業(yè)本期的累計(jì)應(yīng)納稅額為15000元,上期的留底稅額為10000元,本期實(shí)際繳稅額為8000元,那么本期的應(yīng)抵扣稅額為15000 - 10000 - 8000 = 3000元。
2023 02/04 16:42
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