問(wèn)題已解決

一般納稅人,這個(gè)月交增值稅,分錄要不要借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,然后差額部分做轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是直接做差額部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 20:29
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
一般納稅人在本月交稅時(shí),需要根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬的原則進(jìn)行分錄。一般將銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)算,可以分兩個(gè)分錄完成,第一,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,第二,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不平衡,可以用差額部分做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)轉(zhuǎn)出未交增值稅。 案例:以一家公司A本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9000元為例,它應(yīng)采用以下兩個(gè)分錄。 第一、借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000元,貸銀行存款10000元; 第二、借銀行存款9000元,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額9000元。
2023 02/04 20:41
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